Número | 000569 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 27/03/2024 00:00:00 |
Historico | Pagamento relativo ao INSS empregador da Folha de Pagamento do mês de MARÇO DE 2024. |
Dotacao | 030310.1030210032.250 31901300 01.31000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 86.435,42 |
Original | 86.435,42 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 86.435,42 (ver detalhes) |
Pago | 86.435,42 (ver detalhes) |