Número | 001203 |
Credor | 69.144.434/0001-61 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade (art. 65 Inc. V) |
Processo | 2024/000025 |
Data | 16/07/2024 00:00:00 |
Historico | Aquisição de vale transporte para uso dos servidores do hospital municipal pelo período de doze meses. Trajeto estiva/ mogi guaçu e mogi mirim/ mogi guaçu. |
Dotacao | 030110.1030210032.348 33903900 01.31000 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 903,38 |
Original | 6.445,20 |
Anulado | 5.541,82 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 903,38 (ver detalhes) |
Pago | 903,38 (ver detalhes) |